單位:萬元
收  入  項  目 調整預期數本年收入為預期%上年實績數比上年實績%
一般公共預算收入 2,776,900  610,394  22.0  545,169  12.0 
一、稅收收入 2,629,200  588,024  22.4  514,237  14.3 
1.國內增值稅 1,121,900  260,296  23.2  206,465  26.1 
2.企業所得稅 587,400  138,382  23.6  134,036  3.2 
3.個人所得稅 474,800  99,658  21.0  68,833  44.8 
4.資源稅
 0 
 -   
5.城市維護建設稅 168,000  33,140  19.7  34,751  -4.6 
6.房產稅 122,500  17,717  14.5  20,853  -15.0 
7.印花稅 70,000  22,369  32.0  20,847  7.3 
8.城鎮土地使用稅 9,500  115  1.2  87  31.9 
9.土地增值稅 71,000  15,603  22.0  27,272  -42.8 
10.環境保護稅 300  46  15.3  35  29.3 
11.車船稅 3,800  697  18.3  549  27.0 
12.其他稅收 -    -   
 509  -100.0 
二、非稅收入 147,700  22,370  15.1  30,933  -27.7 
1.專項收入 138,800  20,217  14.6  20,915  -3.3 
其中:教育費附加 68,000  12,093  17.8  12,468  -3.0 
      成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  8,045  19.7  8,312  -3.2 
      森林植被恢復費 -    69 
 -   
      殘疾人就業保障金收入 30,000  10  0.0  135  -92.7 
      水利建設專項收入
 -   
 -   
2.行政事業性收費收入 300  548  182.6  2  21,941.4 
3.罰沒收入 8,000  1,605  20.1  3,044  -47.3 
4.國有資本經營收入
 -   
 -   
5.國有資源(資產)有償使用收入 600  -    -    6,971  -100.0 
上劃中央稅收小計 2,718,900  618,178  22.7  511,426  20.9 
1.國內消費稅 3,700  821  22.2  657  25.0 
2.國內增值稅 1,121,900  260,296  23.2  206,465  26.1 
3.企業所得稅 881,100  207,574  23.6  201,054  3.2 
4.個人所得稅 712,200  149,487  21.0  103,250  44.8 
5.其他稅收 -    -   
 -   
財政總收入合計 5,495,800  1,228,572  22.4  1,056,595  16.3 
高新區(濱江)2025年1-2月財政支出情況表



單位:萬元
支   出   項   目預算數累計支出為預算%上年同期比上年%
一般公共預算支出 2,050,000  303,687  14.8  282,483  7.5 
一、一般公共服務              67,818  8,710  12.8  8,607  1.2 
二、國防 2,543  365  14.4 

三、公共安全             62,802  10,141  16.1  9,839  3.1 
四、教育        379,609  63,952  16.8  42,395  50.8 
    其中:教育費附加支出 64,755  32,200  49.7  15,000  114.7 
五、科學技術 616,256  60,954  9.9  75,156  -18.9 
六、文化旅游體育與傳媒 26,344  6,887  26.1  6,666  3.3 
七、社會保障和就業 225,385  34,592  15.3  87,163  -60.3 
八、衛生健康 53,713  18,404  34.3  3,417  438.6 
九、節能環保 15,936  4,220  26.5  888  375.3 
十、城鄉社區    348,774  28,777  8.3  25,859  11.3 
十一、農林水 11,425  4,124  36.1  291  1,317.1 
十二、交通運輸      




十三、資源勘探信息等 79,607  29,946  37.6  10,767  178.1 
十四、商業服務業等 32,382  442  1.4  406  8.9 
十五、金融支出 1,500 
 -   

十六、援助其他地區 10,780 
 -   

十七、自然資源海洋氣象等 5,469  657  12.0  615  6.9 
十八、住房保障 62,282  25,972  41.7  4,600  464.6 
十九、糧油物資儲備支出
 43 


二十、災害防治及應急管理 4,985  485  9.7  322  50.8 
二十一、預備費 20,500 
 -   

二十二、其他支出




二十三、債務付息支出 21,865  5,013  22.9  5,491  -8.7 
二十四、債務發行費用支出 25 
 -   







債務還本支出
 2,500 
 15,000  -83.3 






東西部協作支出