單位:萬元
收  入  項  目 調整預期數本年收入為預期%上年實績數比上年實績%
一般公共預算收入 2,776,900  778,024  28.0  727,734  6.9 
一、稅收收入 2,629,200  748,485  28.5  690,722  8.4 
1.國內增值稅 1,121,900  367,272  32.7  275,092  33.5 
2.企業所得稅 587,400  140,345  23.9  141,170  -0.6 
3.個人所得稅 474,800  113,180  23.8  114,176  -0.9 
4.資源稅
 0 
 -   
5.城市維護建設稅 168,000  44,401  26.4  43,436  2.2 
6.房產稅 122,500  36,727  30.0  43,988  -16.5 
7.印花稅 70,000  24,411  34.9  20,918  16.7 
8.城鎮土地使用稅 9,500  5,637  59.3  7,259  -22.3 
9.土地增值稅 71,000  15,527  21.9  43,407  -64.2 
10.環境保護稅 300  46  15.4  35  30.3 
11.車船稅 3,800  936  24.6  731  28.1 
12.其他稅收 -    2 
 509  -99.7 
二、非稅收入 147,700  29,540  20.0  37,011  -20.2 
1.專項收入 138,800  27,039  19.5  26,193  3.2 
其中:教育費附加 68,000  16,184  23.8  15,632  3.5 
      成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  10,773  26.4  10,421  3.4 
      森林植被恢復費 -    69 
 -   
      殘疾人就業保障金收入 30,000  14  0.0  138  -90.0 
      水利建設專項收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事業性收費收入 300  683  227.6  2  27,366.7 
3.罰沒收入 8,000  1,605  20.1  3,680  -56.4 
4.國有資本經營收入
 -   
 -   
5.國有資源(資產)有償使用收入 600  213  35.4  7,136  -97.0 
上劃中央稅收小計 2,718,900  748,621  27.5  658,905  13.6 
1.國內消費稅 3,700  1,061  28.7  792  34.0 
2.國內增值稅 1,121,900  367,272  32.7  275,092  33.5 
3.企業所得稅 881,100  210,517  23.9  211,756  -0.6 
4.個人所得稅 712,200  169,770  23.8  171,264  -0.9 
5.其他稅收 -    -   
 -   
財政總收入合計 5,495,800  1,526,645  27.8  1,386,638  10.1 
高新區(濱江)2025年1-3月財政支出情況表



單位:萬元
支   出   項   目預算數累計支出為預算%上年同期比上年%
一般公共預算支出 2,050,000  506,634  24.7  464,224  9.1 
一、一般公共服務              67,818  11,578  17.1  12,347  -6.2 
二、國防 2,543  365  14.4 

三、公共安全             62,802  13,295  21.2  13,694  -2.9 
四、教育        379,609  134,108  35.3  78,661  70.5 
    其中:教育費附加支出 64,755  32,658  50.4  15,244  114.2 
五、科學技術 616,256  135,901  22.1  135,373  0.4 
六、文化旅游體育與傳媒 26,344  8,503  32.3  7,033  20.9 
七、社會保障和就業 225,385  55,611  24.7  110,985  -49.9 
八、衛生健康 53,713  20,810  38.7  9,213  125.9 
九、節能環保 15,936  4,381  27.5  3,145  39.3 
十、城鄉社區    348,774  35,410  10.2  43,584  -18.8 
十一、農林水 11,425  4,269  37.4  437  877.7 
十二、交通運輸      




十三、資源勘探信息等 79,607  37,958  47.7  11,105  241.8 
十四、商業服務業等 32,382  3,903  12.1  1,505  159.3 
十五、金融支出 1,500 
 -   

十六、援助其他地區 10,780 
 -   

十七、自然資源海洋氣象等 5,469  796  14.6  969  -17.8 
十八、住房保障 62,282  33,426  53.7  30,000  11.4 
十九、糧油物資儲備支出
 43 


二十、災害防治及應急管理 4,985  699  14.0  537  30.1 
二十一、預備費 20,500 
 -   

二十二、其他支出




二十三、債務付息支出 21,865  5,578  25.5  5,636  -1.0 
二十四、債務發行費用支出 25 
 -   







債務還本支出
 2,500 
 15,000  -83.3 






東西部協作支出