單位:萬元
收  入  項  目 調整預期數本年收入為預期%上年實績數比上年實績%
一般公共預算收入 2,776,900  1,121,257  40.4  1,052,232  6.6 
一、稅收收入 2,629,200  1,061,816  40.4  1,005,771  5.6 
1.國內增值稅 1,121,900  432,894  38.6  382,055  13.3 
2.企業所得稅 587,400  266,766  45.4  234,564  13.7 
3.個人所得稅 474,800  175,651  37.0  171,766  2.3 
4.資源稅 3  -   
5.城市維護建設稅 168,000  57,745  34.4  57,905  -0.3 
6.房產稅 122,500  57,622  47.0  58,733  -1.9 
7.印花稅 70,000  41,584  59.4  33,920  22.6 
8.城鎮土地使用稅 9,500  8,145  85.7  8,596  -5.3 
9.土地增值稅 71,000  20,048  28.2  56,430  -64.5 
10.環境保護稅 300  108  36.0  71  52.8 
11.車船稅 3,800  1,250  32.9  1,221  2.4 
12.其他稅收 -    2  509  -99.7 
二、非稅收入 147,700  59,442  40.2  46,461  27.9 
1.專項收入 138,800  35,066  25.3  34,963  0.3 
其中:教育費附加 68,000  20,969  30.8  20,888  0.4 
      成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出 -    -   
      地方教育附加 40,800  13,963  34.2  13,927  0.3 
      森林植被恢復費 -    69  -   
      殘疾人就業保障金收入 30,000  65  0.2  148  -55.8 
      水利建設專項收入 0  1  -99.2 
2.行政事業性收費收入 300  20,691  6,896.9  13  163,361.8 
3.罰沒收入 8,000  3,472  43.4  4,350  -20.2 
4.國有資本經營收入 -    -   
5.國有資源(資產)有償使用收入 600  213  35.4  7,136  -97.0 
上劃中央稅收小計 2,718,900  1,097,914  40.4  992,488  10.6 
1.國內消費稅 3,700  1,395  37.7  938  48.8 
2.國內增值稅 1,121,900  432,894  38.6  382,055  13.3 
3.企業所得稅 881,100  400,149  45.4  351,846  13.7 
4.個人所得稅 712,200  263,477  37.0  257,649  2.3 
5.其他稅收 -    -    -   
財政總收入合計 5,495,800  2,219,171  40.4  2,044,720  8.5 
高新區(濱江)2025年1-4月財政支出情況表
單位:萬元
支   出   項   目預算數累計支出為預算%上年同期比上年%
一般公共預算支出 2,050,000  595,213  29.0  524,203  13.5 
一、一般公共服務              67,818  15,168  22.4  15,399  -1.5 
二、國防 2,543  386  15.2  3  14,824.2 
三、公共安全             62,802  17,037  27.1  16,995  0.2 
四、教育        379,609  149,543  39.4  89,609  66.9 
    其中:教育費附加支出 64,755  32,856  50.7  15,349  114.1 
五、科學技術 616,256  153,668  24.9  147,276  4.3 
六、文化旅游體育與傳媒 26,344  9,982  37.9  7,514  32.8 
七、社會保障和就業 225,385  66,317  29.4  116,747  -43.2 
八、衛生健康 53,713  23,070  42.9  10,837  112.9 
九、節能環保 15,936  5,994  37.6  3,856  55.4 
十、城鄉社區    348,774  56,905  16.3  61,649  -7.7 
十一、農林水 11,425  4,518  39.5  1,957  130.8 
十二、交通運輸       60 
十三、資源勘探信息等 79,607  43,470  54.6  11,105  291.4 
十四、商業服務業等 32,382  7,309  22.6  3,090  136.5 
十五、金融支出 1,500  -   
十六、援助其他地區 10,780  50  0.5  200  -75.0 
十七、自然資源海洋氣象等 5,469  974  17.8  1,442  -32.5 
十八、住房保障 62,282  33,957  54.5  30,000  13.2 
十九、糧油物資儲備支出 43 
二十、災害防治及應急管理 4,985  886  17.8  740  19.6 
二十一、預備費 20,500  -   
二十二、其他支出
二十三、債務付息支出 21,865  5,879  26.9  5,784  1.6 
二十四、債務發行費用支出 25  -   
債務還本支出 2,500  15,000  -83.3 
東西部協作支出