單位:萬元 | |||||
收 入 項 目 | 調整預期數 | 本年收入 | 為預期% | 上年實績數 | 比上年實績% |
一般公共預算收入 | 2,776,900 | 1,331,196 | 47.9 | 1,220,179 | 9.1 |
一、稅收收入 | 2,629,200 | 1,261,479 | 48.0 | 1,166,106 | 8.2 |
1.國內增值稅 | 1,121,900 | 522,190 | 46.5 | 439,132 | 18.9 |
2.企業所得稅 | 587,400 | 308,050 | 52.4 | 282,729 | 9.0 |
3.個人所得稅 | 474,800 | 221,373 | 46.6 | 207,172 | 6.9 |
4.資源稅 | 3 | - | |||
5.城市維護建設稅 | 168,000 | 73,873 | 44.0 | 69,240 | 6.7 |
6.房產稅 | 122,500 | 64,242 | 52.4 | 66,432 | -3.3 |
7.印花稅 | 70,000 | 41,745 | 59.6 | 34,061 | 22.6 |
8.城鎮土地使用稅 | 9,500 | 8,218 | 86.5 | 8,632 | -4.8 |
9.土地增值稅 | 71,000 | 20,091 | 28.3 | 56,512 | -64.4 |
10.環境保護稅 | 300 | 109 | 36.4 | 73 | 50.6 |
11.車船稅 | 3,800 | 1,585 | 41.7 | 1,614 | -1.8 |
12.其他稅收 | - | 2 | 509 | -99.7 | |
二、非稅收入 | 147,700 | 69,716 | 47.2 | 54,073 | 28.9 |
1.專項收入 | 138,800 | 44,869 | 32.3 | 41,826 | 7.3 |
其中:教育費附加 | 68,000 | 26,833 | 39.5 | 25,002 | 7.3 |
成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出 | - | - | |||
地方教育附加 | 40,800 | 17,872 | 43.8 | 16,670 | 7.2 |
森林植被恢復費 | - | 69 | - | ||
殘疾人就業保障金收入 | 30,000 | 94 | 0.3 | 153 | -38.3 |
水利建設專項收入 | 0 | 1 | -99.2 | ||
2.行政事業性收費收入 | 300 | 20,699 | 6,899.8 | 20 | 104,666.0 |
3.罰沒收入 | 8,000 | 3,936 | 49.2 | 5,092 | -22.7 |
4.國有資本經營收入 | - | - | |||
5.國有資源(資產)有償使用收入 | 600 | 213 | 35.4 | 7,136 | -97.0 |
上劃中央稅收小計 | 2,718,900 | 1,317,937 | 48.5 | 1,175,097 | 12.2 |
1.國內消費稅 | 3,700 | 1,613 | 43.6 | 1,114 | 44.8 |
2.國內增值稅 | 1,121,900 | 522,190 | 46.5 | 439,132 | 18.9 |
3.企業所得稅 | 881,100 | 462,074 | 52.4 | 424,093 | 9.0 |
4.個人所得稅 | 712,200 | 332,060 | 46.6 | 310,759 | 6.9 |
5.其他稅收 | - | - | - | ||
財政總收入合計 | 5,495,800 | 2,649,132 | 48.2 | 2,395,276 | 10.6 |
高新區(濱江)2025年1-5月財政支出情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
支 出 項 目 | 預算數 | 累計支出 | 為預算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共預算支出 | 2,050,000 | 669,164 | 32.6 | 690,704 | -3.1 |
一、一般公共服務 | 67,818 | 20,900 | 30.8 | 18,901 | 10.6 |
二、國防 | 2,543 | 387 | 15.2 | 603 | -35.8 |
三、公共安全 | 62,802 | 23,115 | 36.8 | 20,543 | 12.5 |
四、教育 | 379,609 | 159,879 | 42.1 | 107,771 | 48.4 |
其中:教育費附加支出 | 64,755 | 33,485 | 51.7 | 16,056 | 108.6 |
五、科學技術 | 616,256 | 154,779 | 25.1 | 232,260 | -33.4 |
六、文化旅游體育與傳媒 | 26,344 | 11,072 | 42.0 | 8,576 | 29.1 |
七、社會保障和就業 | 225,385 | 74,743 | 33.2 | 123,151 | -39.3 |
八、衛生健康 | 53,713 | 27,942 | 52.0 | 19,365 | 44.3 |
九、節能環保 | 15,936 | 6,638 | 41.7 | 6,108 | 8.7 |
十、城鄉社區 | 348,774 | 79,789 | 22.9 | 81,445 | -2.0 |
十一、農林水 | 11,425 | 4,935 | 43.2 | 7,254 | -32.0 |
十二、交通運輸 | 60 | ||||
十三、資源勘探信息等 | 79,607 | 48,317 | 60.7 | 12,035 | 301.5 |
十四、商業服務業等 | 32,382 | 9,655 | 29.8 | 3,512 | 174.9 |
十五、金融支出 | 1,500 | - | |||
十六、援助其他地區 | 10,780 | 882 | 8.2 | 9,286 | -90.5 |
十七、自然資源海洋氣象等 | 5,469 | 2,985 | 54.6 | 1,721 | 73.5 |
十八、住房保障 | 62,282 | 34,350 | 55.2 | 30,000 | 14.5 |
十九、糧油物資儲備支出 | 43 | ||||
二十、災害防治及應急管理 | 4,985 | 1,252 | 25.1 | 840 | 49.0 |
二十一、預備費 | 20,500 | - | |||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、債務付息支出 | 21,865 | 7,439 | 34.0 | 7,334 | 1.4 |
二十四、債務發行費用支出 | 25 | - | |||
債務還本支出 | 2,500 | 15,000 | -83.3 | ||
東西部協作支出 | 8,320 | -100.0 |