單位:萬元
收  入  項  目 調整預期數本年收入為預期%上年實績數比上年實績%
一般公共預算收入 2,776,900  1,331,196  47.9  1,220,179  9.1 
一、稅收收入 2,629,200  1,261,479  48.0  1,166,106  8.2 
1.國內增值稅 1,121,900  522,190  46.5  439,132  18.9 
2.企業所得稅 587,400  308,050  52.4  282,729  9.0 
3.個人所得稅 474,800  221,373  46.6  207,172  6.9 
4.資源稅
 3 
 -   
5.城市維護建設稅 168,000  73,873  44.0  69,240  6.7 
6.房產稅 122,500  64,242  52.4  66,432  -3.3 
7.印花稅 70,000  41,745  59.6  34,061  22.6 
8.城鎮土地使用稅 9,500  8,218  86.5  8,632  -4.8 
9.土地增值稅 71,000  20,091  28.3  56,512  -64.4 
10.環境保護稅 300  109  36.4  73  50.6 
11.車船稅 3,800  1,585  41.7  1,614  -1.8 
12.其他稅收 -    2 
 509  -99.7 
二、非稅收入 147,700  69,716  47.2  54,073  28.9 
1.專項收入 138,800  44,869  32.3  41,826  7.3 
其中:教育費附加 68,000  26,833  39.5  25,002  7.3 
成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  17,872  43.8  16,670  7.2 
      森林植被恢復費 -    69 
 -   
      殘疾人就業保障金收入 30,000  94  0.3  153  -38.3 
      水利建設專項收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事業性收費收入 300  20,699  6,899.8  20  104,666.0 
3.罰沒收入 8,000  3,936  49.2  5,092  -22.7 
4.國有資本經營收入
 -   
 -   
5.國有資源(資產)有償使用收入 600  213  35.4  7,136  -97.0 
上劃中央稅收小計 2,718,900  1,317,937  48.5  1,175,097  12.2 
1.國內消費稅 3,700  1,613  43.6  1,114  44.8 
2.國內增值稅 1,121,900  522,190  46.5  439,132  18.9 
3.企業所得稅 881,100  462,074  52.4  424,093  9.0 
4.個人所得稅 712,200  332,060  46.6  310,759  6.9 
5.其他稅收 -    -   
 -   
財政總收入合計 5,495,800  2,649,132  48.2  2,395,276  10.6 
高新區(濱江)2025年1-5月財政支出情況表



單位:萬元
支   出   項   目預算數累計支出為預算%上年同期比上年%
一般公共預算支出 2,050,000  669,164  32.6  690,704  -3.1 
一、一般公共服務              67,818  20,900  30.8  18,901  10.6 
二、國防 2,543  387  15.2  603  -35.8 
三、公共安全             62,802  23,115  36.8  20,543  12.5 
四、教育        379,609  159,879  42.1  107,771  48.4 
    其中:教育費附加支出 64,755  33,485  51.7  16,056  108.6 
五、科學技術 616,256  154,779  25.1  232,260  -33.4 
六、文化旅游體育與傳媒 26,344  11,072  42.0  8,576  29.1 
七、社會保障和就業 225,385  74,743  33.2  123,151  -39.3 
八、衛生健康 53,713  27,942  52.0  19,365  44.3 
九、節能環保 15,936  6,638  41.7  6,108  8.7 
十、城鄉社區    348,774  79,789  22.9  81,445  -2.0 
十一、農林水 11,425  4,935  43.2  7,254  -32.0 
十二、交通運輸      
 60 


十三、資源勘探信息等 79,607  48,317  60.7  12,035  301.5 
十四、商業服務業等 32,382  9,655  29.8  3,512  174.9 
十五、金融支出 1,500 
 -   

十六、援助其他地區 10,780  882  8.2  9,286  -90.5 
十七、自然資源海洋氣象等 5,469  2,985  54.6  1,721  73.5 
十八、住房保障 62,282  34,350  55.2  30,000  14.5 
十九、糧油物資儲備支出
 43 


二十、災害防治及應急管理 4,985  1,252  25.1  840  49.0 
二十一、預備費 20,500 
 -   

二十二、其他支出




二十三、債務付息支出 21,865  7,439  34.0  7,334  1.4 
二十四、債務發行費用支出 25 
 -   







債務還本支出
 2,500 
 15,000  -83.3 






東西部協作支出


 8,320  -100.0