2023年度區本級預算執行和其他財政收支審計反映問題的整改情況,區政府已于2025年2月向區人大常委會報告。現將整改情況公告如下:
一、審計整改工作推進總體情況
2023年度區本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告反映4個板塊19個問題,截至2024年12月31日,12個問題已經完成整改,7個問題已完成階段性整改。
今年以來,審計局積極發揮共性問題清單效能,編制共性問題清單,針對近年來審計發現的問題頻率較高的領域開展自查自糾,促進各單位舉一反三、以點帶面、由此及彼、從治到防。切實發揮“防治并舉、重在預防”。
從當前的整改進展來看,共有7個問題處在階段整改狀態,其中部分問題需要多部門推動整改,部分問題整改周期較長都需要統籌考慮,推進整改工作。
二、下一步工作安排
(一)強化機制建設,提升整改力度
一是強化審計問題整改情況的督查。今年以來,審計局制訂質量管理制度規范審計整改流程,落實審計整改分級審核機制,加大審計整改審核力度;二是強化內部審計的指導監督。督導各單位“一把手”履行內部審計第一責任人的職責,引導內審機構聚焦內部經濟監督主責主業,以審計整改工作為契機,共同推進國家審計與內部審計統籌協作、共享互補的協同機制建設。
(二)落實全鏈控制,強化跟蹤監督
一是強化責任落實。夯實被審計單位、審計整改第一責任人、主管部門、審計機關等4方面責任,準確界定立行立改、分階段整改、持續整改3類整改責任,確保責任到位。二是運用數字化監管。落實“問題分類、專人負責、過程跟蹤、時限提醒”,實現整改全流程管理。區審計局不斷加強審計整改指導、督促、提醒工作。
在后續工作中,我們將切實督促相關單位將審計整改落到實處,做好階段性整改問題的跟蹤監督工作,狠抓審計整改“后半篇”文章,助力高質量發展。
杭州市濱江區審計局
2025年7月9日